內部稽核

 

內部稽核組織及運作

  • 本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,並編制一名專任之稽核人員,負責本公司內部控制之檢查與評估,以促進公司之營運績效。

  • 本公司稽核人員除具備金管會證期局規定之適用資格外,每年皆持續進修內部稽核相關之專業課程,並於每年的一月底完成公開資訊觀測站申報及年報揭露,以提昇稽核品質及能力。

  • 本公司稽核室於每年制訂年度稽核計劃,包括每月應稽核之項目,以客觀公正的立場,依據本公司「內部稽核制度」訂定之稽核程序與稽核重點,檢查及評估內部控制執行情形,對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,均據實揭露於稽核報告,並於該報告呈核後加以追蹤,定期作成追蹤報告,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施,且於稽核項目完成之次月底前交付監察人查閱,並定期向監察人報告稽核業務執行情形。